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                黔东南州审计局(本级)2022年部门预算及“三公”经费预算信息


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                • 信息分类: 部门财政预算及三公经费
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                • 信息名称: 黔东南州审计局(本级)2022年部门预算及“三公”经费预算信息

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                一、黔东南州审计局(本级)部门概况............. - 3 -

                (一)部门主要职能。............................. - 3 -

                (二) 部门预算单位构成........................... - 6 -

                (三)部门人员构成................................ - 6 -

                二、黔东南州审计局(本级)2022部门预算公开报表 - 6 -

                (一)2022年部门收支预算总表.................... - 6 -

                (二)2022年部门收入总表........................ - 7 -

                (三)2022年部门支出总表........................ - 8 -

                (四)2022年财政拨款收支总表.................... - 9 -

                (五)2022年一般公共预算支出表................. - 10 -

                (六)2022年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类) - 10 -

                (七)2022一般公共预算“三公”经费支出表..... - 14 -

                (八)2022年政府性基金预算支出表............... - 14 -

                (九)2022国有资本经营预算支出表............... - 14 -

                (十)2022年上年结转结余预算支出表.............. - 15 -

                (十一)2022年基本支出预算总表.................. - 15 -

                (十二)2022项目支出预算总表.................. - 16 -

                三、黔东南州审计局(本级)2022部门预算安排说明 - 16 -

                (一)2022部门收支预算总表说明 .............. - 16 -

                (二)2022部门收入总表说明................... - 17 -

                (三)2022部门支出总表说明................... - 17 -

                (四)2022财政拨款收支总表说明............... - 18 -

                (五)2022一般公共预算支出表说明............. - 18 -

                (六)2022一般公共预算基本支出明细表说明..... - 19 -

                (七)2022一般公共预算“三公”经费预算支出表说明 - 20 -

                (八)2022政府性基金预算支出表说明........... - 20 -

                (九)2022国有资本经营预算支出表说明......... - 20 -

                (十)2022上年结转结余预算支出表说明......... - 20 -

                (十一)2022基本支出预算总表说明............. - 21 -

                (十二)2022项目支出预算总表说明............. - 23 -

                四、黔东南州审计局(本级)2022其他重要事项说明 - 23 -

                (一)机关运行经费说明。....................... - 24 -

                (二)政府采购情况。........................... - 24 -

                (三)国有资产占有使用情况。................... - 24 -

                (四)预算绩效管理情况。....................... - 24 -

                (五)项目支出安排情况说明。................... - 25 -

                (六)专有名词解释。........................... - 25 -

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                一、部门概况

                (一)部门主要职能。

                1.主要职能。

                (1)主管全州审计工作。负责对州财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对国家、省、州有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

                (2)贯彻执行审计法律法规和方针政策。参与或起草财政经济及其相关的地方性审计法规和规章草案。制定审计规范性文件并监督执行。制定并组织实施全州审计工作发展规划、年度审计计划。对直接审计、调查和核查事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。

                (3)向州政府和省审计厅提出年度州级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受州政府委托向州人大常委会提出年度州级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向州委、州政府和省审计厅报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向州委、州政府有关部门、州辖县(市)党委和政府通报审计情况和审计结果。

                (4)直接进行下列审计,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚建议,包括国家、省、州有关重大政策措施在全州的贯彻落实情况;州级预算执行情况和其他财政收支;州委和州政府各部门(含直属单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支;县(市)政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支,州级财政转移支付资金;使用州级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;州级投资和以州级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,州级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况;自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;州属国有企业和金融机构、州政府规定的州属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益;有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支;根据授权审计国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支;法律法规规定的其他事项。

                (5)按规定对县(处)级党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

                (6)组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

                (7)依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或州政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。

                (8)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

                (9)执行省委关于省以下审计机关人财物管理改革有关规定,与县(市)级党委和政府共同领导县(市)级审计机关。依法领导和监督下级审计机关的业务。组织下级审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查,纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定做出的审计决定。

                (10)结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作,加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源管理规范、共享和开放。

                (11)完成州委、州政府和省审计厅交办的其他工作任务。

                (12)职责调整。

                1.将州发展和改革委员会的重大项目稽查职责。

                2.州财政局的本级预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责。

                3.州国有资产监督管理委员会的国有企业领导干部经济责任审计职责划入州审计局。

                4.将州审计局所属事业单位承担的行政职责收回局机关。

                (13)职能转变。进一步完善审计管理体制,加强全州审计工作统筹,明晰各级审计机关职能定位,理顺内部职责关系,优化审计资源配置,充实加强一线审计力量,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制,坚持科技强审,完善业务流程,改进工作方式,加强与相关部门的沟通协调,充分调动内部审计和社会审计力量,增强监督合力

                (二)部门预算单位构成

                ?2022年预算公开为黔东南州审计局(本级),黔东南州审计局内设机构有:办公室、法规审理和整改督察科、财政审计科、行政事业社会保障审计科、经济责任审计科、固定资产投资审计科、农业农村审计科、自然资源与生态环境审计科、企业金融外资审计科、人事教育科等10个科室,下设2个参公事业单位:黔东南州经济责任审计办公室和黔东南州政府投资前置审计中心。

                (三)部门人员构成

                截至2021年12月31日,黔东南州审计局(本级)核定编制总数为61名。其中:核定行政编制29名,核定参公编制26名,工勤编制6名。实有在职人员45人,其中:行政人员22人,参公人员20人,工勤人员2人。

                二、黔东南州审计局(本级)2022年部门预算公开报表

                2022年黔东南州审计局(本级)部门预算公开报表数据具体如下:

                (一)2022年部门收支预算总表

                ?黔东南州审计局(本级)2022年部门收支预算总表


                单位:万元

                2022年收入

                2022年支出

                备注

                项目

                预算数

                项目

                预算数

                一、一般公共预算拨款收入

                1206.24

                一、一般公共服务支出

                976.32


                二、政府性基金预算拨款收入


                二、外交支出



                三、国有资本经营预算拨款收入


                三、国防支出



                四、财政专户管理资金收入


                四、公共安全支出



                五、单位资金收入


                五、教育支出



                ?? 1.事业收入


                六、科学技术支出



                ?? 2.事业单位经营收入


                七、文化体育旅游与传媒支出



                ?? 3.上级补助收入


                八、社会保障和就业支出

                114.86


                ?? 4.附属单位上缴收入


                九、卫生健康支出

                46


                ?? 5.其他收入


                十、节能环保支出





                十一、城乡社区支出





                十二、农林水支出





                十三、交通运输支出





                十四、资源勘探工业信息等支出





                十五、商业服务业等支出





                十六、金融支出





                十七、援助其他地区支出





                十八、自然资源海洋气象等支出





                十九、住房保障支出

                69.06




                二十、粮油物资储备支出





                二十一、国有资本经营预算支出





                二十二、灾害防治及应急管理支出





                二十三、预备费





                二十四、国债还本付息支出





                二十五、其他支出





                二十六、转移性支出





                二十七、债务还本支出





                二十八、债务付息支出





                二十九、债务发行费用支出








                本年收入小计

                1206.24

                本年支出合计

                1206.24


                上年结转


                结转下年



                收??? 入? 总? 计

                1206.24

                支??? 出? 总? 计

                1206.24


                注:小数位数保留两位小数。







                (二)2022年部门收入总表

                黔东南州审计局(本级)2022年部门收入总表














                单位:万元


                部门(单位)名称

                ?

                合计

                一般公共预算拨款收入

                政府性基金预算拨款收入

                国有资本经营预算拨款收入

                财政专户管理资金收入

                单位资金收入

                上年结转结余

                备注


                小计

                事业收入

                事业单位经营收入

                上级补助收入

                附属单位上缴收入

                其他收入


                106011001黔东南州审计局(本级)

                1206.24

                1206.24












                注:保留两位小数。

















                (三)2022年部门收入总表

                黔东南州审计局(本级)2022年部门收入总表????????????


                ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 单位:万元


                功能分类

                合计

                基本

                支出

                项目

                支出

                本年收入安排支出

                上年结转结余

                备注


                一般公共预算

                政府性基金预算

                国有资本经营预算

                财政专户管理资金

                单位资金

                科目

                编号

                科目名称

                合计

                小计

                基本

                支出

                项目

                支出

                小计

                基本支出

                项目支出

                小计

                基本支出

                项目支出

                小计

                基本支出

                项目支出

                小计

                基本支出

                项目支出

                小计

                基本支出

                项目支出


                201

                一般公共服务支出

                876.32

                514.9

                461.42

                876.32

                876.32

                514.9

                461.42

















                20108

                审计事务

                876.32

                514.9

                461.42

                876.32

                876.32

                514.9

                461.42

















                2010801

                行政运行

                514.9

                514.9


                514.9

                514.9

                514.9


















                2010804

                审计业务

                438.79


                438.79

                438.79

                438.79


                438.79

















                2010899

                其他审计业务支出

                22.63


                22.63

                22.63

                22.63


                22.63

















                208

                社会保障和就业支出

                114.86

                114.86


                114.86

                114.86

                114.86


















                20805

                行政事业单位养老支出

                114.86

                114.86


                114.86

                114.86

                114.86


















                2080501

                行政单位离退休

                48.84

                48.84


                48.84

                48.84

                48.84


















                2080505

                机关事业单位基本养老保险缴费支出

                51.32

                51.32


                51.32

                51.32

                51.32


















                2080506

                机关事业单位职业年金缴费支出

                14.70

                14.70


                14.70

                14.70

                14.70


















                210

                卫生健康支出

                46


                46

                46

                46


                46

















                21011

                行政事业单位医疗

                46


                46

                46

                46


                46

















                2101101

                行政单位医疗

                46


                46

                46

                46


                46

















                221

                住房保障支出

                69.06

                69.06


                69.06

                69.06

                69.06


















                22102

                住房改革支出

                69.06

                69.06


                69.06

                69.06

                69.06


















                2210201

                住房公积金

                69.06

                69.06


                69.06

                69.06

                69.06


















                合? 计

                1206.24

                698.82

                507.42

                1026.24

                1026.24

                698.82

                507.42











































                注:保留两位小数。

                (四)2022年财政拨款收支总表

                黔东南州审计局(本级)2022年财政拨款收支总表


                单位:万元

                收????? 入

                支????? 出

                备注

                项目

                预算数

                项目

                预算数

                一、一般公共预算拨款收入

                1206.24

                一、一般公共服务支出

                976.32


                二、政府性基金预算拨款收入


                二、外交支出



                三、国有资本经营预算拨款收入


                三、国防支出





                四、公共安全支出





                五、教育支出





                六、科学技术支出





                七、文化体育旅游与传媒支出





                八、社会保障和就业支出

                114.86




                九、卫生健康支出

                46




                十、节能环保支出





                十一、城乡社区支出





                十二、农林水支出





                十三、交通运输支出





                十四、资源勘探工业信息等支出





                十五、商业服务业等支出





                十六、金融支出





                十七、援助其他地区支出





                十八、自然资源海洋气象等支出





                十九、住房保障支出

                69.06




                二十、粮油物资储备支出





                二十一、国有资本经营预算支出





                二十二、灾害防治及应急管理支出





                二十三、预备费





                二十四、国债还本付息支出





                二十五、其他支出





                二十六、转移性支出





                二十七、债务还本支出





                二十八、债务付息支出





                二十九、债务发行费用支出



                本年收入合计

                1206.24

                本年支出合计

                1206.24


                上年结转结余


                年终结转结余



                收? 入? 总? 计

                1206.24

                支? 出? 总? 计

                1206.24


                注:保留两位小数。





                (五)2022年一般公共预算支出表


                黔东南州审计局(本级)2022年一般公共预算支出表










                单位:万元

                功能分类科目

                一般公共预算支出

                备注

                科目编码

                科目名称

                合计

                基本支出

                项目支出


                小计

                省本级财力安排

                中央补助


                小计

                原一般公共预算安排支出

                纳入一般公共预算管理非税收入安排支出



                201

                一般公共服务支出

                876.32

                514.9

                461.42

                439.42

                439.42


                22


                20108

                审计事务

                876.32

                514.9

                461.42

                439.42

                439.42




                2010801

                行政运行

                514.9

                514.9







                2010804

                审计业务

                438.79


                438.79

                416.79

                416.79


                22


                2010899

                其他审计业务支出

                22.63


                22.63

                22.63

                22.63




                208

                社会保障和就业支出

                114.86

                114.86







                20805

                行政事业单位养老支出

                114.86

                114.86







                2080501

                行政单位离退休

                48.84

                48.84







                2080505

                机关事业单位基本养老保险缴费支出

                51.32

                51.32







                2080506

                机关事业单位职业年金缴费支出

                14.70

                14.70







                210

                卫生健康支出

                46


                46

                46

                46




                21011

                行政事业单位医疗

                46


                46

                46

                46




                2101101

                行政单位医疗

                46


                46

                46

                46




                221

                住房保障支出

                69.06

                69.06







                22102

                住房改革支出

                69.06

                69.06







                2210201

                住房公积金

                69.06

                69.06







                合? 计

                1206.24

                698.82

                507.42

                485.42

                485.42


                22


                注: 1.此表反映部门2022年度一般公共预算拨款支出情况





                (六)一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

                黔东南州审计局(本级)2022年一般公共预算

                基本支出明细表(按经济分类)



                单位:万元


                政府预算支出经济分类科目

                部门预算支出经济分类科目

                部门预算支出经济分类科目

                科目编码

                科目名称

                金额

                科目编码

                科目名称

                金额

                **

                **

                本年一般公共预算基本支出合计

                698.82

                **

                **

                本年一般公共预算基本支出合计

                698.82

                501


                机关工资福利支出

                542.80

                301


                工资福利支出

                542.80

                01

                工资奖金津补贴

                406.44

                01

                基本工资

                185.50

                02

                津贴补贴

                205.48

                03

                奖金

                15.46

                02

                社会保障缴费

                67.30

                08

                机关事业单位基本养老保险缴费

                51.32

                09

                职业年金缴费

                14.70

                10

                职工基本医疗保险缴费

                0.00

                11

                公务员医疗补助缴费

                0.00

                12

                其他社会保障缴费

                1.28

                03

                住房公积金

                69.06

                13

                住房公积金

                69.06

                99

                其他工资福利支出

                0.00

                06

                伙食补助费

                0.00

                14

                医疗费

                0.00

                99

                其他工资福利支出

                0.00

                502


                机关商品和服务支出

                107.18

                302


                商品和服务支出

                107.18

                01

                办公经费

                88.57

                01

                办公费

                20.00

                02

                印刷费

                0.00

                04

                手续费

                0.00

                05

                水费

                0.50

                06

                电费

                10.00

                07

                邮电费

                2.80

                08

                取暖费

                0.00

                09

                物业管理费

                0.00

                11

                差旅费

                5.70

                14

                租赁费

                0.00

                28

                工会经费

                7.45

                29

                福利费

                0.00

                39

                其他交通费用

                42.12

                40

                税金及附加费用

                0.00

                02

                会议费

                1.50

                15

                会议费

                1.50

                03

                培训费

                0.50

                16

                培训费

                0.50

                04

                专用材料购置费

                0.00

                18

                专用材料费

                0.00

                24

                被装购置费

                0.00

                25

                专用燃料费

                0.00

                05

                委托业务费

                0.00

                03

                咨询费

                0.00

                26

                劳务费

                0.00

                27

                委托业务费

                0.00

                06

                公务接待费

                0.80

                17

                公务接待费

                0.80

                07

                因公出国(境)费用

                0.00

                12

                因公出国(境)费用

                0.00

                08

                公务用车运行维护费

                5.81

                31

                公务用车运行维护费

                5.81

                09

                维修(护)费

                0.00

                13

                维修(护)费

                0.00

                99

                其他商品和服务支出

                10.00

                99

                其他商品和服务支出

                10.00

                503


                机关资本性支出(一)

                0.00

                310


                资本性支出

                0.00

                01

                房屋建筑物构建

                0.00

                01

                房屋建筑物构建

                0.00

                02

                基础设施建设

                0.00

                05

                基础设施建设

                0.00

                03

                公务用车购置

                0.00

                13

                公务用车购置

                0.00

                05

                土地征迁补偿和安置支出

                0.00

                09

                土地征迁补偿和安置支出

                0.00

                10

                安置补助

                0.00

                503

                06

                设备购置

                0.00

                310

                11

                地上附着物和青苗补偿

                0.00

                12

                拆迁补偿

                0.00

                07

                大型修缮

                0.00

                02

                办公设备购置

                0.00

                03

                专用设备购置

                0.00

                07

                信息网络及软件购置更新

                0.00

                99

                其他资本性支出

                0.00

                06

                大型修缮

                0.00

                99

                其他资本性支出

                0.00

                08

                物资储备

                0.00

                19

                其他交通工具购置

                0.00

                21

                文物和陈列品购置

                0.00

                22

                无形资产购置

                0.00

                99

                其他资本性支出

                0.00

                504


                机关资本性支出(二)

                0.00

                309


                资本性支出(基本建设)

                0.00

                01

                房屋建筑物构建

                0.00

                01

                房屋建筑物构建

                0.00

                02

                基础设施建设

                0.00

                05

                基础设施建设

                0.00

                03

                公务用车购置

                0.00

                13

                公务用车购置

                0.00

                04

                设备购置

                0.00

                02

                办公设备购置

                0.00

                03

                专用设备购置

                0.00

                07

                信息网络及软件购置更新

                0.00

                05

                大型修缮

                0.00

                06

                大型修缮

                0.00

                99

                其他资本性支出

                0.00

                08

                物资储备

                0.00

                19

                其他交通工具购置

                0.00

                21

                文物和陈列品购置

                0.00

                22

                无形资产购置

                0.00

                99

                其他基本建设支出

                0.00

                505


                对事业单位经常性补助

                0.00

                301


                工资福利支出

                0.00

                302


                商品和服务支出

                0.00

                01

                工资福利支出

                0.00

                301


                工资福利支出

                0.00

                01

                基本工资

                0.00

                02

                津贴补贴

                0.00

                03

                奖金

                0.00

                06

                伙食补助费

                0.00

                07

                绩效工资

                0.00

                08

                机关事业单位基本养老保险缴费

                0.00

                09

                职业年金缴费

                0.00

                10

                职工基本医疗保险缴费

                0.00

                11

                公务员医疗补助缴费

                0.00

                12

                其他社会保障缴费

                0.00

                13

                住房公积金

                0.00

                02

                商品和服务支出

                0.00

                302


                商品和服务支出

                0.00

                01

                办公费

                0.00

                02

                印刷费

                0.00

                03

                咨询费

                0.00

                04

                手续费

                0.00

                05

                水费

                0.00

                06

                电费

                0.00

                07

                邮电费

                0.00

                08

                取暖费

                0.00

                09

                物业管理费

                0.00

                11

                差旅费

                0.00

                12

                因公出国(境)费用

                0.00

                13

                维修(护)费

                0.00

                14

                租赁费

                0.00

                15

                会议费

                0.00

                16

                培训费

                0.00

                17

                公务接待费

                0.00

                18

                专用材料费

                0.00

                505

                02

                商品和服务支出

                0.00

                302

                26

                劳务费

                0.00

                27

                委托业务费

                0.00

                28

                工会经费

                0.00

                29

                福利费

                0.00

                31

                公务用车运行维护费

                0.00

                39

                其他交通费用

                0.00

                99

                其他商品和服务支出

                0.00

                506


                对事业单位资本性补助

                0.00

                310


                资本性支出

                0.00

                01

                资本性支出(一)

                0.00

                02

                办公设备购置

                0.00

                03

                专用设备购置

                0.00

                07

                信息网络及软件购置更新

                0.00

                13

                公务用车购置

                0.00

                99

                其他资本性支出

                0.00

                509


                对个人和家庭的补助

                48.48

                303


                对个人和家庭的补助

                48.84

                01

                社会福利和救助


                05

                生活补助

                0.00

                02

                助学金

                0.00

                08

                助学金

                0.00

                05

                离退休费

                48.48

                01

                离休费

                0.00

                02

                退休费

                48.84

                511


                债务利息及费用支出

                0.00

                307


                债务利息及费用支出

                0.00


                01

                国内债务付息



                01

                国内债务付息

                0.00

                注:保留两位小数。
















                (七)2022年一般公共预算“三公”经费支出表

                黔东南州审计局(本级)2022年一般公共预算“

                三公”经费支出表


                单位:万元

                项目

                2022年初预算数

                2021年初预算数

                2022年与上年预算数相比增减变化比率

                2022年与上年预算数相比增减变化原因

                2022年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

                备注

                合计

                6.61

                6.61

                0

                无变化

                0.55%


                ?一、 因公出国(境)费

                0

                0





                ?二、公务接待费

                0.8

                0.8


                无变化



                ?三、公务车购置及运行维护费

                5.81

                5.81


                无变化



                ???? 1、公务车运行维护费

                5.81

                5.81


                无变化



                ???? 2、公务车购置费

                0

                0


                无此项预算



                ? 注:保留 两个小数????

                (八)2022年政府性基金预算支出表

                黔东南州审计局(本级)2022年政府性基金预算支出表







                单位:万元


                科目编码

                科目名称

                政府性基金预算支出

                备注


                合计

                省本级财力安排

                中央补助列支省本级部分



                0.00

                0.00

                0.00



                合计

                0.00

                0.00

                0.00



                说明:2022年黔东南州审计局(本级)无政府性基金预算,故表格无数据。


                注:保留两位小数。






                (九)2022年国有资本经营预算支出表

                黔东南州审计局(本级)2022年国有资本经营预算支出表







                单位:万元


                科目编码

                科目名称

                国有资本经营预算支出

                备注


                合计

                省本级财力安排

                中央补助列支省本级部分



                0.00

                0.00

                0.00



                合计

                0.00

                0.00

                0.00



                说明:2022年黔东南州审计局(本级)无国有资本经营预算,故表格无数据。


                注:保留两位小数。






                (十)2022年上年结转结余预算支出表

                黔东南州审计局(本级)2022年上年结转结余预算支出表

                单位:万元

                功能分类科目

                合计

                基本支出

                项目支出

                备注

                科目编码

                科目名称

                0.00

                0.00

                0.00


                合计

                0.00

                0.00

                0.00


                注:保留两位小数。






                (十一)2022年基本支出预算总表

                黔东南州审计局(本级)2022年基本支出预算总表


                单位:万元


                单位名称

                经济分类科目

                总计

                财政拨款

                财政专户管理资金

                单位资金

                上年结转结余


                科目编码

                科目名称


                小计

                一般公共预算

                政府性基金预算

                国有资本经营预算

                小计

                事业收入

                事业单位经营收入

                上级补助收入

                附属单位上缴收入

                其他收入


                黔东南审计局(本级)

                30101

                基本工资

                185.50

                185.50

                185.50












                30102

                津贴补贴

                205.48

                205.48

                205.48












                30103

                奖金

                15.46

                15.46

                15.46












                30108

                机关事业单位基本养老保险缴费

                51.32

                51.32

                51.32












                30109

                职业年金缴费

                14.70

                14.70

                14.70












                30112

                其他社会保障缴费

                1.28

                1.28

                1.28












                30113

                住房公积金

                69.06

                69.06

                69.06












                30201

                办公费

                20.00

                20.00

                20.00












                30205

                水费

                0.50

                0.50

                0.50












                30206

                电费

                10.00

                10.00

                10.00












                30207

                邮电费

                2.80

                2.80

                2.80












                30211

                差旅费

                5.70

                5.70

                5.70












                30215

                会议费

                1.50

                1.50

                1.50












                30216

                培训费

                0.50

                0.50

                0.50












                30217

                公务接待费

                0.80

                0.80

                0.80












                30228

                工会经费

                7.45

                7.45

                7.45












                30231

                公务用车运行维护费

                5.81

                5.81

                5.81












                30239

                其他交通费用

                42.12

                42.12

                42.12












                30299

                其他商品和服务支出

                10.00

                10.00

                10.00












                30302

                退休费

                48.84

                48.84

                48.84












                合计

                698.82

                698.82

                698.82












                14.35

                注:保留两位小数。












                (十二)2022年项目支出预算总表

                黔东南州审计局(本级)2022年项目支出预算总表










                单位:万元

                单位名称

                项目名称

                功能分类科目

                合计

                财政拨款

                财政专户管理资金

                单位资金

                上年结转结余

                科目编码

                科目名称

                小计

                一般公共预算

                政府性基金预算

                国有资本经营预算


                小计

                事业收入

                事业单位经营收入

                上级补助收入

                附属单位上缴收入

                其他收入


                黔东南审计局(本级))

                审计事务

                2010804

                审计业务

                416.79

                416.79

                416.79











                其它审计业务

                2010899

                其他审计事务支出

                22.63

                22.63

                22.63











                审计人员医保经费

                2101101

                行政单位医疗

                46

                46

                46











                中央财政对地方审计专项补助经费

                2010804

                审计业务

                22

                22

                22











                合计

                507.42

                507.42

                507.42











                注:保留两位小数。

                三、黔东南州审计局(本级)2022年部门预算安排说明

                (一)2022年部门收支预算总表说明

                2022黔东南州审计局(本级)部门预算收入合计1206.24万元,其中:一般公共预算拨款收入1206.24万元,上年结转结余0万元。相应安排支出预算1206.24万元,其中:一般公共服务支出976.32万元,社会保障和就业支出114.86万元,卫生健康支出46万元,住房保障支出69.06万元。

                2022年黔东南州审计(系统)部门预算收支1206.24万元较2021年收支预算1417.1万元减少210.86万元,降低14.88%,减少的主要原因:2021年的年初预算中包含“行政参公单位目标奖”,2022年年初预算中未下达此部分预算指标。

                (二)2022年部门收入总表说明

                2022部门收入总额为1206.24万元,较2021年收入总预算1417.1万元减少210.86万元。其中:一般公共预算拨款收入1206.24万元,占部门收入总预算100%,与2021年一般公共预算财政拨款收入1417.1万元相比减少210.86万元,减少的主要原因:2021年的收入总预算中包含“行政参公单位目标奖”,2022年年初预算中未下达此部分预算指标。

                (三)2022年部门支出总表的说明

                2022黔东南州审计局(本级)部门支出总额为1206.24万元,与2021年1417.1万元相比减少210.86万元减少的主要原因:2021年本年收入安排支出中包含“行政参公单位目标奖”,2022年年初预算中未下达此部分预算指标。

                2022黔东南州审计局(本级)部门支出按功能分类为:一般公共服务支出976.32万元,占支出总额的80.94%,与2021年1180.48万元相比减少204.16万元,减少的主要原因:是“行政参公单位目标奖”未在2022年年初预算中列支;教育支出0万元,与2021年2万元相比减少2万元,主要原因是压减一般性支出;社会保障和就业支出114.86万元,占支出总额9.52%,与2021年114.07万元相比增加0.79万元,增加的主要原因:基数变化,预算相应变化;卫生健康支出46万元,占支出总额3.81%,与2021年无变化;住房保障支出69.06万元,与2021年74.55万元相比减少5.49万元,占支出总额5.73%,减少的主要原因:2021年人员减少,预算相应增加。

                (四)2022年财政拨款收支总表说明

                2022年黔东南州审计局(本级)财政拨款收入合计1206.24万元,相应安排支出预算1206.24万元,其中:一般公共服务支出976.32万元,社会保障和就业支出114.86万元,卫生健康支出46万元,住房保障支出69.06万元。

                黔东南州审计局(本级)部门预算2022年财政拨款收支与2021年收支1417.1万元预算相比减少210.86万元,减少的主要原因:2021年的年初预算中包含“行政参公单位目标奖”,2022年年初预算中未下达此部分预算指标。

                (五)2022年一般公共预算支出表说明

                2022年黔东南州审计局(本级)一般公共预算支出总额为1206.24万元,与2021年1417.1万元相比减少210.86万元,减少的主要原因:2021年一般公共预算支出包含“行政参公单位目标奖”,未在2022年年初预算中列支。其中:基本支出698.82万元,占支出总额57.93%,与2021年931.68万元相比减少232.86万元,减少的主要原因:2021年基本支出中包含“行政参公单位目标奖”,未在2022年年初预算中列支;项目支出507.42万元,占支出总额42.07%,与2021年485.42万元相比增加22万元,增加的主要原因:2022年预算包含中央对地方的困难补助资金,2021年年初预算未包含该资金。

                2022年黔东南州审计局(本级)部门支出按功能分类为:一般公共服务支出976.32万元,占支出总额的80.94%,与2021年1180.48万元相比减少204.16万元,减少的主要原因:是“行政参公单位目标奖”未在2022年年初预算中列支;教育支出0万元,与2021年2万元相比减少2万元,主要原因是压减一般性支出;社会保障和就业支出114.86万元,占支出总额9.52%,与2021年114.07万元相比增加0.79万元,增加的主要原因:基数变化,预算相应变化;卫生健康支出46万元,占支出总额3.81%,与2021年无变化;住房保障支出69.06万元,与2021年74.55万元相比减少5.49万元,占支出总额5.73%,减少的主要原因:2021年人员减少,预算相应增加。

                (六)2022年一般公共预算基本支出明细表说明

                黔东南州审计局(本级)一般公共预算基本支出为698.82万元,其中:人员经费591,64万元,占一般公共预算基本支出的84.66%;公用经费107.18万元,占一般公共预算基本支出的15.34%。

                人员经费总额为633.76万元,与2021年859.89万元相比减少226.13万元,减少的主要原因:2021年基本支出中包含“行政参公单位目标奖”,2022年基本支出未包含;人员经费主要由工资福利支出和对个人和家庭的补助支出及其他交通费用(公车改革补贴)构成,其中:工资福利支出542.8万元,占人员经费的85.65%;对个人和家庭的补助支出48.84万元,占人员经费的7.7%,其他交通费用(公车补贴)42.12万元,占人员经费的6.64%。

                公用经费总额为65.06万元,与2021年71.79万元相比减少6.73万元,减少的主要原因:人员减少,预算相应减少;公用经费主要是商品和服务支出65.06万元(不包含车补其他交通费用),占公用经费的100%。

                (七)2022年一般公共预算“三公”经费预算支出表说明

                2022年黔东南州审计局(本级)安排一般公共预算“三公”经费支出6.61万元,占一般公共预算资金的0.55%,其中:公务接待费0.8万元,与2021年保持不变,公车运行维护费5.81万元,比2021年保持不变,公务用车购置费0万元,该项经费实行总额控制,年初未分配,年度中按程序审批后分配;因公出国(境)经费0万元,年度预算执行过程中发生后,报省财政厅审批后在办理追加。

                (八)2022年政府性基金预算支出表说明

                2022黔东南州审计局(本级)无政府性基金预算。

                (九)2022年国有资本经营预算支出表说明

                2022黔东南州审计局(本级)无国有资本经营预算。

                (十)2022年上年结转结余预算支出表说明

                2022黔东南州审计局(本级)上年结转结余预算支出总额为0万元。

                (十一)2022年基本支出预算总表说明

                2022年黔东南州审计局(本级)一般公共预算安排基本支出预算总额为698.82万元,按经济科目列支,主要如下:

                基本工资(30101)一般公共预算安排支出185.5万元,主要用于发放基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资,机关工人的岗位工资、技术等级工资;参公人员岗位工资、薪级工资等。

                津贴补贴(30102)预算安排支出205.48万元,主要用于按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴等。

                奖金(30103)一般公共预算安排支出15.46万元,主要用于按规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金等。

                机关事业单位基本养老保险(30108)一般公共预算安排支出51.32万元,主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费。

                职业年金缴费(30109)一般公共预算安排支出14.7万元,主要用于单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金虚账记实支出)。

                其他社会保障缴费(30112)一般公共预算安排支出1.28万元,主要用于单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金。

                住房公积金(30113)预算安排支出69.06万元,主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

                办公费(30201)一般公共预算安排支出20万元,主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

                水费(30205)一般公共预算安排支出0.5万元,主要用于单位的水费、污水处理费等支出。

                电费(30206)一般公共预算安排支出10万元,主要用于单位的电费支出。

                邮电费(30207)一般公共预算安排支出2.8万元,主要用于单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮递费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

                差旅费(30211)一般公共预算安排支出5.7万元,主要用于单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

                会议费(30215)一般公共预算安排支出1.5万元,主要用于单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医疗费等。

                培训费(30216)一般公共预算安排支出0.5万元,主要用于除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

                公务接待费(30217)一般公共预算安排支出0.8万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

                工会经费(30228)一般公共预算安排支出7.45万元,主要用于单位按规定提取或安排的工会经费。

                公务用车运行维护费(30231)一般公共预算安排支出5.81万元,主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

                其他交通费用(30239)一般公共预算安排支出42.12万元,主要用于单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用等。

                其他商品和服务支出(30299)一般公共预算安排支出10万元,主要用于上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及退休人员公用经费等。

                退休费(30302)一般公共预算支出48.84万元,主要用于机关事业单位的退休费以及提租补贴、购房补贴等补贴。

                (十二)2022年项目支出预算总表说明

                2022年黔东南州审计局(本级)一般公共预算项目支出预算总额为507.42万元,主要如下:

                审计业务(2010804)预算安排支出 438.79万元,主要用于审计机关的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员等方面的支出。

                其它审计业务(2010899)一般公共预算安排支出22.63万元,主要用于退休人员的地方性津贴及临聘人员工资等支出。

                行政单位医疗(2101101)一般公共预算安排支出46万元,主要用于缴纳在职人员基本医疗保险缴费。

                四、黔东南州审计局(本级)2022年其他重要事项说明

                (一)机关运行经费说明。

                2022黔东南州审计局(本级)机关运行经费财政拨款预算56.81万元(不包含车补其他交通费用、公务接待费、工会经费),其中:办公及印刷费20万元,差旅费5.7万元,邮电费2.8万元,会议费1.5万元,培训费0.5万元,办公用房水电费10.5万元,公务用车运行维护费5.81万元及其他费用10万元。与2021年年初预算下达数据62.85万元相比减少6.04万元,主要原因是人员减少。

                (二)政府采购情况。

                2022年黔东南州审计局(本级)政府采购总金额88.81万元,其中:货物类34万元,服务类54.81万元,与2021年度年初预算政府采购75万元相比增加13.81万元,增加原因是2022年单位购买服务增加。

                (三)国有资产占有使用情况。

                截至2021年12月31日,黔东南州审计局(本级)资产合计340.41万元,其中:流动资产271.25万元,非流动资产69.16万元(固定资产63.51万元,无形资产5.65万元),2021年非流动资产总额减少4.93万元,增减变化主要是:固定资产减少10.58万元,无形资产增加5.65万元。

                2022黔东南州审计局(本级)公务用车预算数3辆,与2021年无变化。

                (四)预算绩效管理情况。

                黔东南州审计局(本级)2022年实行绩效目标管理的一级项目11个,二级项目13个,其中:人员类项目支出6个,运转类公用项目支出3个,其他运转类项目支出4个,涉及财政拨款预算1206.24万元。

                (五)项目支出安排情况说明。

                2022年一般公共预算支出中项目支出主要用于审计外勤、购买审计服务等支出。

                (六)专有名词解释。

                1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

                2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

                3.附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

                4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

                5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

                6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

                7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

                8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

                9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

                10.“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                12.一般公共服务支出-审计事务-行政运行:为保障行政单位的基本支出。

                13.一般公共服务支出-审计事务-审计业务:各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员等方面的支出。

                14.一般公共服务支出-审计事务-其他审计事务支出:除上述项目以外其他审计事务方面的支出。

                15.教育支出-进修及培训-培训支出:反映各部门安排用于培训的支出。

                16.社会保障和就业支出-行政单位养老支出-行政单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

                17.社会保障和就业支出-行政单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

                18.社会保障和就业支出-行政单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位单位实际缴纳的职业年金支出。

                19.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

                20.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公用医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

                21.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

                黔东南州审计局(本级)2022年部门预算信息.pdf


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                2022年3月11日


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